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市政協(xié)2022年度部門決算公開

時間:2023-09-01 15:35    來源: 岳陽市政協(xié)    點擊:

 

 

 

 

2022年度

岳陽市政協(xié)部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽市政協(xié)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳陽市政協(xié)機關(guān)概況

 

 

 

 

 

一、部門職責(zé)

(一)負責(zé)組織實施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議,履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。

(二)負責(zé)市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務(wù)工作。組織實施市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定。

(三)負責(zé)會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計劃;

(四)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。 

(五)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議,總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗;協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。

(六)負責(zé)委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動的具體組織和服務(wù)工作。

(七)密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系;負責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。

(八)負責(zé)市政協(xié)機關(guān)的機構(gòu)編制、人事管理和機關(guān)事務(wù)管理工作。

(九)承辦市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會等9個正處級單位。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室,分別為辦公室秘書科、財務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科,提案委員會下設(shè)綜合科、提案督辦科,其他6個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、機關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機關(guān)下設(shè)辦公室新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位,2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市政協(xié)機關(guān)本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(見附件)

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明


  說明:1、由于部門決算編制時數(shù)據(jù)明細至“金額單位:元”,而本套部門決算文字說明和公開表格數(shù)據(jù)取數(shù)轉(zhuǎn)換為“金額單位:萬元”,可能導(dǎo)致以下文字說明中的各項數(shù)據(jù)取數(shù)以及公開表格中的各項數(shù)據(jù)取數(shù)之間存在0.01的尾數(shù)差異。2、以下文字說明中,部分科目由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算完成年初預(yù)算的百分比,故未描述“完成年初預(yù)算的XX%”。)

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3273.45萬元。與上年相比,增加319.31萬元,增長10.8%,主要是因為一是2021年在職及退休人員部分績效獎和2022年績效獎均在2022年發(fā)放,二是2022年新進人員較多,工資福利支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3251.06萬元,其中:財政撥款收入3087.75萬元,占94.98%;其他收入163.31萬元,占5.02%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3270.7萬元,其中:基本支出2538.09萬元,占77.6%;項目支出732.61萬元,占22.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計3087.75萬元,與上年相比,增加184.81萬元,增長6.37%,主要是因為一是2021年在職及退休人員部分績效獎和2022年績效獎均在2022年發(fā)放,二是2022年新進人員較多,工資福利支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3087.75萬元,占本年支出合計的94.41%,與上年相比,財政撥款支出增加326萬元,增長11.8%,主要是因為一是2021年在職及退休人員部分績效獎和2022年績效獎均在2022年發(fā)放,二是2022年新進人員較多,工資福利支出增加。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出3087.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2835.11萬元,占91.82%;社會保障和就業(yè)支出184.35萬元,占5.97%;衛(wèi)生健康支出42.3萬元,占1.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.99萬元,占0.52%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元,占0.32%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1956.76萬元,支出決算數(shù)為3087.75萬元,完成年初預(yù)算的157.8%,其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)。

年初預(yù)算為1260.74萬元,支出決算為1456.94萬元,完成年初預(yù)算的115.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財政追加撥付了人員經(jīng)費等。

2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為92.02萬元,支出決算為642.83萬元,完成年初預(yù)算的698.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加運行經(jīng)費及政協(xié)全體會議經(jīng)費等。

3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算為118.5萬元,支出決算為118.51萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付且無追加。

4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)。年初預(yù)算為119萬元,支出決算為119萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付。

5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)。年初預(yù)算為143.8萬元,支出決算為151.09萬元,完成年初預(yù)算的105.07%。年中追加省政協(xié)委員調(diào)研經(jīng)費。

6.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為326.74萬元。由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

7.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元。由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為91.32萬元,支出決算為91.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90.15萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

10.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.88萬元。由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為42.3萬元,支出決算為42.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付數(shù)全額支付。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.99萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中通過追加增加了財政撥款預(yù)算。

16.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。

年初預(yù)算為20.58萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)員醫(yī)療補助由財政代繳。

17.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預(yù)算為68.49萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工住房公積金單位部分由財政代繳。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2355.14萬元,其中:

人員經(jīng)費1858.05萬元,占基本支出的78.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公 積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費497.09萬元,占基本支出的21.11%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬;支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為119.57萬元,支出決算為76.72萬元,完成預(yù)算的64.16%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為10萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響,與上年相比持平,主要原因是未安排因公出國(境)活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元,支出決算為4.85萬元,完成預(yù)算的24.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,貫徹落實過“緊日子”的要求,從嚴控制公務(wù)接待管理,與上年相比減少3.41萬元,減少41.28%,減少的主要原因是新冠疫情影響。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為19.57萬元,支出決算為19.57萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公務(wù)需要報廢1輛公車后購置1輛公務(wù)用車,與上年相比減少29.39萬元,減少60.03%,減少的主要原因是上年購置的是中型考斯特,今年購置的是公務(wù)小轎車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為70萬元,支出決算為52.3萬元,完成預(yù)算的74.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費,與上年相比減少8.73萬元,減少14.3%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算4.85萬元,占6.32%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算71.87萬元,占93.68%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2022年度無因公出國(境)費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.85萬元,全年共接待來訪團組28個、來賓289人次,主要是接待外省市政協(xié)、縣市區(qū)政協(xié)、及有關(guān)單位來訪交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為71.88萬元,其中:公務(wù)用車購置費19.57萬元,單位本級更新公務(wù)用車1。公務(wù)用車運行維護費52.3萬元,主要是公務(wù)用車燃料費、維修維護費、過路過橋費等支出支出,截止20221231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出497.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加234.2萬元,增長89.09%。主要原因是:年初預(yù)算安排不足。

十一、一般性支出情況說明

2022年度,會議費年初預(yù)算119萬元,支出決算為258.5萬元,完成年初預(yù)算的217.23%。用于召開1次政協(xié)全體會議,人數(shù)880余人,7次政協(xié)常務(wù)委員會議人數(shù)770余人,界別協(xié)商會、政協(xié)工作會議等。

培訓(xùn)費年初預(yù)算5萬元,支出決算為11.69萬元,完成年初預(yù)算的233.8%。用于開展黨建指導(dǎo)員培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)110余人、干部黨校培訓(xùn)等。

本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額577.29萬元,其中:政府采購貨物支出69.66萬元、政府采購工程支出20.85萬元、政府采購服務(wù)支出486.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額577.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額577.29萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本單位共有車輛10輛,其中,實物保障用車1輛,機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價,撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出3087.75萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,整體支出績效評價中,2022年整體支出3270.7萬元,其中:基本支出2538.09萬元,項目支出732.61萬元,本單位整體支出績效自評綜合評分99分,評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,項目4個,共涉及資金468.83萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的63.99%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,項目0個,共涉及資金0 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評,項目0個,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。從評價情況來看,項目績效自評得分99分,評價結(jié)果等次為優(yōu)。

部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1956.76萬元,執(zhí)行數(shù)為3270.7萬元,完成預(yù)算的167.15%?冃繕(biāo)完成情況:一是我們不斷增強“堅定站位”的定力,始終與市委同心同向同行。認真落實“在堅定站位中加強黨的領(lǐng)導(dǎo)”的要求,始終把堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為最高政治原則落實到政協(xié)工作全過程各環(huán)節(jié),確保人民政協(xié)事業(yè)始終朝著正確的方向前進;二是我們不斷厚植“把準定位”的張力,堅持以協(xié)商聚智聚力聚能。高質(zhì)量完成調(diào)研課題19個,立辦提案330件,提交微建議2100多條,編發(fā)社情民意信息247篇,省領(lǐng)導(dǎo)作出批示18篇,市領(lǐng)導(dǎo)批示73篇,協(xié)商中提出的意見建議在市委全會《決定》、工作報告和市政府工作報告中,28處予以采用。三是我們不斷提升“爭先進位”的能力,努力使履職創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)牌。認真落實“在爭先進位中服務(wù)中心大局”的要求,堅持聚焦市委市政府決策部署履職盡責(zé)、守正創(chuàng)新,推動各項工作提質(zhì)增效!度嗣裾䥇f(xié)報》頭版以“聚是一團火、散是滿天星”為題對岳陽政協(xié)工作予以重點推介。四是我們不斷釋放“彰顯地位”的魅力,持續(xù)讓形象出色出彩出效。認真落實“在彰顯地位中展示政協(xié)形象”的要求,充分發(fā)揮政協(xié)效能,體現(xiàn)政協(xié)作用,展示政協(xié)有為,贏得政協(xié)地位。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預(yù)算編制有待加強,存在追加經(jīng)費較多現(xiàn)象,預(yù)算編制的精確性有待進一步提高。二是績效管理的運用意識有待提高。下一步改進措施:一是嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)制度,根據(jù)本單位實際情況并結(jié)合以前年度支出情況,綜合考慮相關(guān)因素,申報年初預(yù)算,提高單位預(yù)算編制水平;二是定期對績效目標(biāo)執(zhí)行進度進行監(jiān)控,及時掌握資金支付進度,確保財政資金發(fā)揮效益

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等,已在市政府部門財政預(yù)決算公開平臺上向社會公開。

詳見附件。

 

 

第四部分

 

名詞解釋


 

一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費,指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

12022年部門決算公開表格

22022年度部門整體支出績效評價報告

 

 

 


12022年部門決算公開表格 下載

2、2022年度部門整體支出績效評價報告 下載

 

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